课程由北京瑞立诺会计师事务所主任会计师徐琳担纲主讲,其兼具注册会计师、注册税务师、注册评估师三重执业,在税务争议解决领域拥有十余年实战经验,曾主导多个上市公司税务筹划项目。
模块 | 传统课程 | 本课程 |
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税务稽查应对 | 理论讲解为主 | 真实稽查案例推演 |
风险防控体系 | 通用性建议 | 行业定制化方案 |
深度剖析关联方往来调整的稽查重点,通过某制造业企业真实案例演示如何建立税务凭证链。针对赠品个税争议问题,解析三套备查档案的建立标准,包含物流单据、签收记录、使用台账等关键证据的规范化管理。
结合乌鲁木齐税务诉讼典型案例,详解税务文书签收的三大注意事项。重点解析纳税评估与税务稽查的本质区别,通过数据模型演示不同应对策略可能产生的经济影响。
系统梳理税务行政复议的五个关键时间节点,结合北京市首例税务复议胜诉案,解析证据链构建的七个维度。针对税务机关推诿现象,提供三重沟通策略和书面材料准备标准。
建立四层税务防护体系:业务合同条款审核标准、跨部门协作流程、电子档案管理系统、定期健康检查制度。通过某商贸企业案例,演示如何通过业务分拆实现税务风险有效隔离。
课程配备三大实践工具包:稽查应对话术模板、复议申请书范本、税务沟通记录表。课后提供三个月在线答疑服务,定期更新最新税务争议案例库。